
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 681-700 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5671255 | 52005706 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu SEKRE | 3046450 | 2592600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
682 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5673255 | 46948190 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (SDP) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
683 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5674255 | 48402149 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya | 3932000 | 3932000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
684 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5675255 | 48402484 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
685 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5676255 | 46948192 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (SDP) | 3388500 | 3388500 | 3388500 | 3388500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
686 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5677255 | 46948193 | Belanja Sewa Hotel (SDP) | 2656000 | 2656000 | 2656000 | 2656000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
687 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5678255 | 46948191 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (SDP) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
688 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5679255 | 52005378 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat SEKRE | 25687500 | 18695500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
689 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5680255 | 46948139 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (SDP) | 8750000 | 8750000 | 8750000 | 8750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
690 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5681255 | 46948140 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (SDP) | 525000 | 525000 | 525000 | 525000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
691 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5682255 | 46948141 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (SDP) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
692 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5683255 | 46948142 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (SDP) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
693 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5684255 | 52150314 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2835700 | 2835700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
694 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 5686255 | 52156740 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 1409500 | 1409500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
695 | PUSKESMAS TAJI | 5687255 | 49042312 | Belanja tagihan listrik | 65000000 | 14701002 | 14701002 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
696 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 5688255 | 47737100 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 13168350 | 13052000 | 13052000 | 13052000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
697 | KELURAHAN KARANGREJO | 5693255 | 48290789 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 195177000 | 165199000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
698 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5697255 | 48602468 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (PPPA) | 1355400 | 1355400 | 1355400 | 1355400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
699 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5698255 | 52075274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24604800 | 14119800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
700 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5699255 | 51912835 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4544600 | 2272300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
13 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Selesai |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Selesai |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |