
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 701-720 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5700255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 2458150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
702 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 5701255 | 51721674 | BELANJA OBAT | 142094000 | 46205100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
703 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 5702255 | 48398332 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6074950 | 3063000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
704 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5703255 | 52075279 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29358000 | 16741050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
705 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5704255 | 51912877 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8560600 | 2472300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
706 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5705255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 1328100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
707 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5706255 | 51912915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24943000 | 8549712 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
708 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5707255 | 51912938 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18453600 | 8923900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
709 | INSPEKTORAT | 5708255 | 46860810 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan (Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 4000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
710 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5709255 | 48557410 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan (UMPEG) | 1800000 | 900000 | 900000 | 896000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
711 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5710255 | 48557849 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (UMPEG) | 7994500 | 2842500 | 2842500 | 2780000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
712 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5711255 | 48558325 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (UMPEG) | 349500 | 150000 | 150000 | 150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
713 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5712255 | 46948136 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SDP) | 26950 | 26950 | 26950 | 26950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
714 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5713255 | 48729249 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 33700000 | 23700000 | 23700000 | 23700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
715 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5715255 | 50918436 | Belanja Tagihan Listrik dan Telepon | 35185700 | 21829878 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
716 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5717255 | 50916224 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran dan Isi Tabung Gas | 4671000 | 1530000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
717 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5718255 | 50916177 | Belanja Bahan Cetak | 12073950 | 325000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
718 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5721255 | 50916177 | Belanja Bahan Cetak | 12073950 | 3080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
719 | PUSKESMAS NGUJUNG | 5722255 | 51911023 | Belanja Modal Alat Kantor | 4907000 | 4900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
720 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5723255 | 48469921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos SEKRE | 1001900 | 649500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
13 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Selesai |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Selesai |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |