
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 721-740 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5725255 | 47165094 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
722 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5726255 | 47165093 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
723 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5727255 | 47165092 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 31000000 | 16160000 | 16160000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
724 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 5728255 | 47218328 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 1100000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
725 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5729255 | 48323610 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Pusat Data) | 33300000 | 27100000 | 27100000 | 27100000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
726 | PUSKESMAS PARANG | 5730255 | 48612326 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Puskesmas Parang | 1820000 | 1444000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
727 | KELURAHAN MANISREJO | 5731255 | 48310477 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 600000 | 494500 | 494500 | 494500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
728 | KELURAHAN MANISREJO | 5733255 | 48274331 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 550000 | 550000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
729 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5734255 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
730 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5735255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
731 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5736255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1688500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
732 | PUSKESMAS PARANG | 5737255 | 51889644 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Parang | 9312850 | 9308350 | 9308350 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
733 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5738255 | 52359282 | Belanja Pemeliharaan ALat Kesehatan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10000000 | 9435000 | 9435000 | 9435000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
734 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5739255 | 51407463 | Belanja Bahan Obat-obatan II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 41036250 | 19680300 | 19680300 | 19680300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
735 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5741255 | 51913360 | Belanja Bahan Baku Bangunan | 25953350 | 11179500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
736 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5742255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 966000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
737 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5743255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 1050000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
738 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5745255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 1788000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
739 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5746255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3226693 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
740 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5747255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 1010000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
13 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Selesai |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Selesai |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |