MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 761-780 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5743255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 1050000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 762 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5745255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 1788000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 763 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5746255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3226693 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 764 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5747255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 1010000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 765 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5750255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3468398 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 766 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5751255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 1434000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 767 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5752255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 17280000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 768 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5753255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3476887 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 769 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5754255 | 48718128 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 18750000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 770 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5755255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 1700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 771 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5756255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 1080000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 772 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5757255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 1365000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 773 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5758255 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3160000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 774 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5759255 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 1096300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 775 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5760255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 876000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 776 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5761255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 825000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 777 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5762255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 10800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 778 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5763255 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 3117900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 779 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5764255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 116887 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 780 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5765255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |