
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 781-800 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5791255 | 46941468 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Gizi | 156132000 | 16770000 | 16770000 | 16770000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
782 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5792255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
783 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5793255 | 47056462 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12002200 | 1890900 | 1890900 | 1890900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
784 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5794255 | 47058144 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
785 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5795255 | 47058244 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
786 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5796255 | 51873473 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
787 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5797255 | 51873495 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
788 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5798255 | 51873500 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
789 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5799255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
790 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5800255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 110000 | 110000 | 110000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
791 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5801255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 119769 | 119769 | 119769 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
792 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5803255 | 50899130 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Giro) | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
793 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5804255 | 48962177;53132431 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah BLUD Puskesmas Sidorejo | 8000000 | 4435499 | 4435499 | 4420000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
794 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5805255 | 48961933 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu BLUD Puskesmas Sidorejo | 4680000 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
795 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5806255 | 48963175 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Sidorejo | 8400000 | 5576800 | 5576800 | 5520000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
796 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5807255 | 48966962;53174630 | Belanja Pemeliharaan Komputer BLUD Puskesmas Sidorejo | 25000000 | 4540000 | 4540000 | 4540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
797 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5808255 | 52071879 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 10200000 | 8550000 | 8550000 | 8550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
798 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5809255 | 51873450 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium BLUD Puskesmas Sidorejo | 158444950 | 9011930 | 9011930 | 9011930 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
799 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5810255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 141500 | 141500 | 141500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
800 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5811255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 119954 | 119954 | 119954 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
13 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Selesai |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Selesai |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |