MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 821-840 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5807255 | 53174630;48966962 | Belanja Pemeliharaan Komputer BLUD Puskesmas Sidorejo | 25000000 | 4540000 | 4540000 | 4540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 822 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5808255 | 52071879 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 10200000 | 8550000 | 8550000 | 8550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 823 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5809255 | 51873450 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium BLUD Puskesmas Sidorejo | 158444950 | 9011930 | 9011930 | 9011930 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 824 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5810255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 141500 | 141500 | 141500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 825 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5811255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 119954 | 119954 | 119954 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 826 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5812255 | 50901452 | Belanja Benda POS Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 827 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5813255 | 52076560 | Snack Kotak Ibu Hamil | 22031000 | 4384800 | 4384800 | 4384800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 828 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5814255 | 46941468 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Gizi | 156132000 | 49607000 | 49607000 | 49607000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 829 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5815255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 5467600 | 5467600 | 5467600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 830 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5816255 | 52076268 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ibu Anak | 31455000 | 8352000 | 8352000 | 8352000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 831 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5817255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 9885000 | 9885000 | 9885000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 832 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5818255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 700000 | 700000 | 699000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 833 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5819255 | 47056458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 23042800 | 12386300 | 5035000 | 5035000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 834 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5820255 | 47056462;53229157 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12004300 | 5440800 | 5440800 | 5440800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 835 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5821255 | 47058144 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 836 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5822255 | 47058244 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 837 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5823255 | 51873473 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 838 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5824255 | 51873495 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 839 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5825255 | 51873500 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 840 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5826255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 200000 | 200000 | 20000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |