MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 841-860 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5827255 | 51912915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24943000 | 2932000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 842 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5828255 | 51912938 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18453600 | 1211600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 843 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5829255 | 52075279 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29358000 | 3879450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 844 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5830255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 547550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 845 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5831255 | 52075274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24604800 | 2178550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 846 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5832255 | 51912885 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 150360000 | 2145000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 847 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5833255 | 51912938 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 18453600 | 1211600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 848 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5834255 | 51913100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10983000 | 1398000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 849 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5835255 | 52075274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24604800 | 2434850 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 850 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5836255 | 51912885 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 150360000 | 16662500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 851 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5837255 | 51912915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24943000 | 2712100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 852 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5838255 | 52075279 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29358000 | 3168800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 853 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5839255 | 52076503 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 4372500 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 854 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5840255 | 50901798 | Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi BLUD Puskesmas Sidorejo | 1523000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 855 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5841255 | 50902547 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan BLUD Puskesmas Sidorejo | 23000000 | 11250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 856 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5842255 | 51873450;53206052 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium BLUD Puskesmas Sidorejo | 169900800 | 105426130 | 105426130 | 105426130 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 857 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5843255 | 48962471;53132328 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 5000000 | 854500 | 854500 | 854500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 858 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5844255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 5477569 | 5477569 | 5477569 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 859 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5845255 | 52076560 | Snack Kotak Ibu Hamil | 22031000 | 8769600 | 8769600 | 8769600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 860 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5846255 | 46941468 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya Gizi | 156132000 | 70370000 | 70370000 | 70370000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |