MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 881-900 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 5868255 | 48622147 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos (Puskesmas Candirejo) | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 882 | 2024 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 5869255 | 48575466 | Service CCTV (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 883 | 2024 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 5870255 | 48574220 | Belanja Jasa Servis AC (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5490000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 884 | 2024 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 5871255 | 48574220 | Belanja Jasa Servis AC (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5490000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 885 | 2024 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | 5872255 | 48575021 | Belanja Jasa Servis Printer (Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 34500000 | 650000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 886 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 5873255 | 48339984 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 873750 | 750000 | 750000 | 750000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 887 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 5874255 | 48366032 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2000000 | 1801500 | 1801500 | 1801500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 888 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 5875255 | 48356029 | Belanja Tagihan Telepon | 503450 | 318936 | 318936 | 318936 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 889 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 5876255 | 48204139 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Kelurahan Karangrejo) | 1281500 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 890 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 5877255 | 48230525 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas,Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan Karangrejo) | 4176500 | 3480000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 891 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 5878255 | 48230771 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Kelurahhan Karangrejo) | 561400 | 561400 | 561400 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 892 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5879255 | 48728972 | Belanja Tagihan Listrik ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 64000000 | 60003814 | 60003814 | 60003814 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 893 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5880255 | 48728717 | Belanja Tagihan Telepon ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1700000 | 561318 | 561318 | 561318 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 894 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5881255 | 47705447 | Belanja Tagihan Telepon | 4840150 | 3357441 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 895 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5882255 | 47705448 | Belanja Tagihan Air | 4725000 | 4038100 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 896 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 5883255 | 48356027 | Belanja Tagihan Listrik | 5496550 | 3062950 | 3062950 | 3062950 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 897 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5884255 | 47699576 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6493000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 898 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 5885255 | 48735629 | Belanja Telepon (BLUD Kawedanan) | 1000000 | 342394 | 287167 | 287167 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 899 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5886255 | 47700841 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1091150 | 679000 | 679000 | 678000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 900 | 2024 | KECAMATAN BARAT | 5887255 | 47641643 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 14860314 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |