MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 921-940 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5933255 | 47699126 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya | 5484000 | 5484000 | 5484000 | 5484000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 922 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5934255 | 47817343 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 3930000 | 875000 | 420000 | 420000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 923 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5935255 | 47697271 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1838600 | 1669500 | 1669500 | 1669500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 924 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5936255 | 47697264 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 3312350 | 1655800 | 827900 | 827900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 925 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5937255 | 47699323 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 9462000 | 6686000 | 4700000 | 4700000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 926 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5938255 | 48619052 | Belanja Benda Pos ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 927 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5939255 | 47697269 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 12860000 | 12855000 | 12855000 | 12855000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 928 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5941255 | 47697436 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 7652950 | 7248000 | 7248000 | 7248000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 929 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5942255 | 51980618 | Belanja Makan dan Minuman Pada Fasilitas Kesehatan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 30732000 | 29448000 | 29448000 | 29448000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 930 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5943255 | 47699575 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 931 | 2024 | KECAMATAN SUKOMORO | 5944255 | 48533662 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 349500 | 348000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 932 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5945255 | 48728151 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 10000000 | 6400000 | 6400000 | 6400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 933 | 2024 | KECAMATAN SUKOMORO | 5946255 | 48538621 | Kendaraan Pejabat Eselon III | 10000000 | 9996000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 934 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5947255 | 47038141 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 12000000 | 11975000 | 11975000 | 11975000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 935 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5948255 | 48852395 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Domestik (BLUD Puskesmas Karangrejo) | 3600000 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 936 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5949255 | 47699133 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1042500 | 890000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 937 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5950255 | 48501021 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film (PPAPS) | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 938 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 5951255 | 48840296 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 12250000 | 4965000 | 4965000 | 4965000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 939 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5952255 | 47697440 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 1888050 | 1596300 | 1596300 | 1540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 940 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 5953255 | 48502571 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (PPAPS) | 10131950 | 10131950 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |