
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 81-100 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3909255 | 48395555 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 10490000 | 10490000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
82 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3910255 | 47419463 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 6245500 | 6245500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
83 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 4912255 | 47365311 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1747500 | 1500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
84 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 4913255 | 48712035 | Belanja Tagihan Listrik ( Puskesmas Ngariboyo ) | 28000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
85 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4914255 | 48654863 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 09.0001 (UMPEG) | 2700000 | 693300 | 693300 | 686000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
86 | PUSKESMAS CANDIREJO | 4915255 | 51062687 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP (Puskesmas Candirejo) | 201308800 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
87 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 4916255 | 47737093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 16714500 | 16386588 | 16386588 | 16386588 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
88 | PUSKESMAS NGUJUNG | 4919255 | 50916534 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 6801150 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
89 | PUSKESMAS PARANG | 4921255 | 47657012 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
90 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4924255 | 47660485 | Belanja Tagihan Listrik | 95772000 | 33695403 | 33695403 | 33695403 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
91 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4925255 | 46865240 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
92 | PUSKESMAS PARANG | 4926255 | 47653890 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
93 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4927255 | 51887932 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 1364700 | 1095000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
94 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4928255 | 47660484 | Belanja Tagihan Air | 47025000 | 19935130 | 19935130 | 19935130 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
95 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4929255 | 51885743 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan / Bag Adbang) | 13651750 | 5008500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
96 | KELURAHAN TEBON | 4930255 | 46912889 | Belanja Tagihan Listrik | 3134388 | 255000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
97 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4931255 | 47660483 | Belanja Tagihan Telepon | 3003000 | 1164296 | 1164296 | 1164296 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
98 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4932255 | 47659732 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3802100 | (not set) | 1801250 | 1801250 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
99 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4933255 | 47659287 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 33000000 | 33000000 | 11331412 | 11331412 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
100 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4934255 | 48092155 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 3168000 | 3168000 | 3168000 | 3168000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
13 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Selesai |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Selesai |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |