MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 981-1,000 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 6018255 | 48428384 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (KB) | 86400000 | 39499862 | 39499862 | 39499862 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 982 | 2024 | KECAMATAN SUKOMORO | 6019255 | 52482132 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 983 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6022255 | 51980168 | Belanja Obat- obatan, Reagen Laboratorium, BMHP dan BMHP Gigi (BLUD Puskesmas Karangrejo) | 69391666 | 17552264 | 17552264 | 17552264 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 984 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6023255 | 51980292 | Belanja Pemeliharaan Gedung ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 55000000 | 53788000 | 53788000 | 53788000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 985 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6024255 | 47702847 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1529500 | 504000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 986 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6025255 | 47702843 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 987 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6026255 | 47702848 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 988 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6027255 | 47016490 | Tenaga Operasional keamanan | 26260000 | 20200000 | 22220000 | 22220000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 989 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6028255 | 47702850 | Belanja Sewa Hotel | 13750000 | 13750000 | 13750000 | 13750000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 990 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6029255 | 47891181 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 991 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6030255 | 47699326 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1141200 | 1134000 | 1134000 | 1134000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 992 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6032255 | 47699324 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1510400 | 648000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 993 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6033255 | 47891183 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1346700 | 1344900 | 1344900 | 1344900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 994 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6035255 | 47696921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 3487550 | 2274000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 995 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6037255 | 47696922 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 11780000 | 11775000 | 11775000 | 11775000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 996 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6038255 | 47696915 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 9229650 | 3075000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 997 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6039255 | 47016153 | Tenaga Operasional Sopir | 26260000 | 22220000 | 22220000 | 22220000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 998 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6040255 | 52505695 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3145500 | 3145500 | 3145500 | 3145500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 999 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6041255 | 47013289 | Tenaga Operasional Kebersihan | 26260000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1000 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6042255 | 52505656 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4893000 | 3669750 | 3669750 | 3669750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |