MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,001-1,020 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6044255 | 52505825 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4312600 | 4312000 | 4312000 | 4312000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1002 | 2024 | KECAMATAN SUKOMORO | 6045255 | 52482958 | Belanja Pakaian Paskibraka | 5098200 | 4970000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1003 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6046255 | 51980618 | Belanja Makan dan Minuman Pada Fasilitas Kesehatan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 30732000 | 26484000 | 26484000 | 26484000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1004 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6047255 | 47013287 | Tenaga Operasional Kebersihan | 26260000 | 22220000 | 18180000 | 18180000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1005 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6048255 | 52511104 | Belanja Makan dan Minuman Pada Fasilitas Kesehatan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 23268000 | 20388000 | 20388000 | 20388000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1006 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6049255 | 52511088 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 6400000 | 5471667 | 5471667 | 5471667 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1007 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6050255 | 51980252 | Belanja Makan dan Minuman Tamu ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 733000 | 293200 | 293200 | 293200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1008 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6051255 | 52511072 | Belanja Makan dan Minum Rapat ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 3262000 | 3120900 | 3120900 | 3120900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1009 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 6052255 | 52076024 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 26522250 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1010 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6053255 | 48736115 | Belanja Listrik (BLUD Kawedanan) | 30000000 | 28037971 | 28037971 | 28037971 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1011 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 6054255 | 52075224 | Belanja Bahan Obat-Obatan, | 55915775 | (not set) | 627150 | 627150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 1012 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6057255 | 48739131 | Belanja Bahan Bakar Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (BLUD Kawedanan) | 18000000 | 16680500 | 16680500 | 16680500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1013 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6058255 | 48736315 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (BLUD Kawedanan) | 600000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1014 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6059255 | 48617271 | Belanja Materai (BLUD Kawedanan) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1015 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6060255 | 52236245 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (BLUD Kawedanan) | 8000000 | 7234000 | 7234000 | 7234000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1016 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6062255 | 52236106 | Belanja Pemeliharaan IPAL (BLUD Kawedanan) | 10000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1017 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6063255 | 51916652 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (BLUD Kawedanan) | 10000000 | 7665000 | 7665000 | 7665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1018 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6064255 | 52505722 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 407750 | 407750 | 407750 | 407750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1019 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6066255 | 48740695 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (BLUD Kawedanan) | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1020 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6067255 | 48740424 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (BLUD Kawedanan) | 2000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |