MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,061-1,080 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6121255 | 47878076 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 407750 | 406000 | 406000 | 406000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1062 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6122255 | 47870233 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 250500 | 250200 | 250200 | 250200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1063 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6123255 | 47701204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1335000 | 919600 | 919600 | 916000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1064 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6124255 | 47775629 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 204750 | 204750 | 204750 | 204750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1065 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6125255 | 47870231 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1066 | 2024 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6126255 | 47613525 | Belanja Alat/Bahan Kantor 1 | 101859600 | 25095130 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1067 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6127255 | 47870229 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 1120000 | 1120000 | 1120000 | 1120000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1068 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 6128255 | 51900020 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 31145000 | 31145000 | 31145000 | 31145000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1069 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6129255 | 47891186 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 893500 | 892900 | 892900 | 892900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1070 | 2024 | PUSKESMAS TAJI | 6131255 | 51899866 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 11011650 | 10995000 | 10995000 | 10995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1071 | 2024 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 6132255 | 47311015 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 24921500 | 22910000 | 24920000 | 24920000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1072 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6133255 | 51916897 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 9065000 | 3170000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1073 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6135255 | 48606379 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17200000 | 2650000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1074 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6137255 | 47891182 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 349500 | 348000 | 348000 | 348000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1075 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6138255 | 51917010 | Belanja Pemeliharaan/Suku Cadang Laptop/PC | 3650000 | 1520000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1076 | 2024 | PUSKESMAS TEBON | 6139255 | 51916986 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 22720000 | 1282750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1077 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 6140255 | 47891185 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1741300 | 1739800 | 1739800 | 1739800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1078 | 2024 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6141255 | 47465293 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 1 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1079 | 2024 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 6142255 | 51903084 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Mangkujayan) | 2040000 | 1020000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1080 | 2024 | KELURAHAN MANGKUJAYAN | 6143255 | 51903071 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangkujayan | 1165000 | 1160000 | 1160000 | 1160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |