MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,241-1,260 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6385255 | 53235864 | Belanja Pengisian APAR ( Puskesmas Ngariboyo ) | 1560000 | 500000 | 500000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1242 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6386255 | 53235895 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer- Peralatan Personal Komputer ( Puskesmas Ngariboyo ) | 7500000 | 6515000 | 6515000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1243 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6387255 | 53235917 | Belanja Pemeliharaan Tanaman di Lingkungan Kantor ( Puskesmas Ngariboyo ) | 2000000 | 1959500 | 1959500 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1244 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6388255 | 53235959 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor kantor ( Puskesmas Ngariboyo ) | 21000000 | 20723700 | 20723700 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1245 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6390255 | 53236559 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja ( Puskesmas Ngariboyo ) | 5000000 | 1650000 | 1650000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1246 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6391255 | 53242210 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 43414000 | 43414000 | 43414000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1247 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6396255 | 53227976 | Belanja Tagihan Air ( Puskesmas Ngariboyo ) | 13750000 | 11385000 | 11385000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1248 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6397255 | 53228070 | Belanja Tagihan Listrik ( Puskesmas Ngariboyo ) | 28880000 | 25299685 | 25299685 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1249 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6398255 | 53229901 | Belanja Tagihan Telepon ( Puskesmas Ngariboyo ) | 500000 | 339608 | 339608 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1250 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6401255 | 53001049 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2880000 | 2190000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1251 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6402255 | 52997523 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 570000 | 570000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1252 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6403255 | 52997648 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 2230500 | 1454850 | 1454850 | 1454850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1253 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6404255 | 47704829 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10000000 | 4337650 | 4337650 | 4337650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1254 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6405255 | 52998270 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1466000 | 1466000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1255 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6406255 | 53000085 | Belanja Tagihan Telepon | 6364400 | 2416031 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1256 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6407255 | 53000054 | Belanja Tagihan Air | 6457500 | 2747650 | 596250 | 596250 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1257 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6408255 | 53000119 | Belanja Tagihan Listrik | 30784000 | 11028000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1258 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 6409255 | 47705999 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 1800000 | 500000 | 500000 | 500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1259 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6410255 | 53266648 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor ( Puskesmas Ngariboyo ) | 48545000 | 47309500 | 47309500 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1260 | 2024 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 6411255 | 53243940 | Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan ( Puskesmas Ngariboyo) | 14250000 | 13860000 | 13860000 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |