MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,281-1,300 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012556000 | 52913171 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Puskesmas Parang | 15696000 | 3728000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1282 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012581000 | 52912929 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran Puskesmas Parang | 3083450 | 3080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1283 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012618000 | 52913209 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Puskesmas Parang | 6000000 | 5000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1284 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012680000 | 52913239 | Belanja Pemeliharaan Puskesmas Parang | 104514000 | 37025000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1285 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012689000 | 52913533 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set | 7190000 | 7040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1286 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012738000 | 52913526 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 4756000 | 4360000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1287 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012744000 | 52913524 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 9753750 | 9375000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1288 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012750000 | 52913522 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2141500 | 1995000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1289 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10012752000 | 52913517 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 615772 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1290 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10015307000 | 48428384 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Bidang KB) | 86400000 | 6712691 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1291 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10015778000 | 53360494 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1 | 7433172 | 7432950 | 7432950 | 7432950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1292 | 2024 | KELURAHAN KARANGREJO | 10017299000 | 48325836 | Belanja ATK (Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Karangrejo) | 1949700 | 1949700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1293 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019343000 | 47958965 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural | 2000000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1294 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019347000 | 47958966 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur | 1000000 | 980000 | 980000 | 980000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1295 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019353000 | 53000387 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 70000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1296 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019361000 | 53001923 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 2921000 | 1421000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1297 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019370000 | 47704491 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 2912500 | 660000 | 660000 | 660000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1298 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019428000 | 47702998 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 7200000 | 3030450 | 3030450 | 3030450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1299 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019439000 | 47704635 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 7046200 | 2907000 | 2907000 | 2907000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1300 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10019489000 | 48055205 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |