MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 121-140 of 1,038 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5011255 | 51483278 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 3072200 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
122 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5012255 | 51483259 | Belanja Modal Alat Pendingin | 8143500 | 7910000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
123 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5014255 | 48962471 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sidorejo | 10000000 | 835500 | 835500 | 835500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
124 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5020255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 352378 | 352378 | 352378 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
125 | KECAMATAN MAOSPATI | 5023255 | 49078610 | Belanja Tagihan Listrik ( Kec. Maospati) | 12436408 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
126 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5027255 | 51020575 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 30803250 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
127 | PUSKESMAS PARANG | 5031255 | 47656848 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 16160000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
128 | PUSKESMAS PARANG | 5042255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
129 | PUSKESMAS PARANG | 5043255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
130 | PUSKESMAS PARANG | 5044255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
131 | PUSKESMAS PARANG | 5045255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 15132710 | 6496698 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
132 | PUSKESMAS PARANG | 5046255 | 48600818 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Puskesmas Parang | 6438000 | 4523000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
133 | PUSKESMAS PARANG | 5047255 | 51020332 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Puskesmas parang | 95958000 | 780000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
134 | PUSKESMAS PARANG | 5048255 | 51020332 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Puskesmas parang | 95958000 | 61101000 | 147000 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
135 | PUSKESMAS PARANG | 5049255 | 51020522 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Puskesmas Parang | 19200000 | 12300000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
136 | PUSKESMAS PARANG | 5050255 | 51020456 | Belanja Tagihan Listrik Puskesmas Parang | 54000000 | 26113183 | 3459609 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
137 | PUSKESMAS PARANG | 5051255 | 48613988 | Belanja Tagihan Telepon Puskesmas Parang | 3600000 | 735324 | 142000 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
138 | PUSKESMAS PARANG | 5052255 | 48614461 | Belanja Tagihan Air Puskesmas Parang | 18000000 | 8721750 | 628250 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
139 | PUSKESMAS PARANG | 5053255 | 51020056 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Puskesmas Parang | 44143000 | 18540764 | 1452000 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
140 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 5054255 | 46906039 | Belanja Dekorasi | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2024-11-13
Last Update 2024-11-13
Showing 1-20 of 854 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 39475000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 29500000 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 2200000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 13061000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 83271000 | Paket Sedang Berjalan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718;35962162 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 48352000 | Paket Sedang Berjalan |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
13 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
14 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4241255 | 35735981 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 360000 | 165000 | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4224255 | 35736169 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 120000000 | 47930761 | Paket Sedang Berjalan |