MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,401-1,420 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 2024 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043529000 | 51913100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10983000 | 838800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1402 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10043939000 | 52972119 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) (OBAT IV) Puskesmas Lembeyan | 6390600 | 5411600 | 5411600 | 5411600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1403 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10044148000 | 52973562 | Belanja Makan Minum Pasien pada FKTP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 167754000 | 73950000 | 73950000 | 73950000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1404 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10044863000 | 53100959 | Belanja Tagihan Listrik (JKN) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 8837500 | 8837500 | 8837500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1405 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10045037000 | 53100954 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JKN) Puskesmas Lembeyan | 9279360 | 8685000 | 8685000 | 8685000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1406 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10045074000 | 53100958 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (JKN) Puskesmas Lembeyan | 440250 | 435000 | 435000 | 435000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1407 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10045235000 | 49796431 | Belanja Makan Minum Rapat Prolanis 2 (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1408 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10045485000 | 52962330 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 134763455 | 22508970 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1409 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10045525000 | 52962108 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 730000000 | 95000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1410 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10045580000 | 52962434 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 4501794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1411 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10046103000 | 52949634 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas BLUD Puskesmas Sukomoro | 13195000 | 12850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1412 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10046279000 | 53201444 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sukomoro | 13000000 | 10676250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1413 | 2024 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10048388000 | 47891210 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1414 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10048429000 | 52066086 | Belanja Makanan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 29358000 | 19047750 | 19047750 | 19047750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1415 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10049405000 | 48626341 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus (Puskesmas Candirejo) | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1416 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10052114000 | 48426452 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (MKJP BIDANG KB) | 163051900 | 59033500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1417 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10052754000 | 47365936 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Puskesmas Candirejo) | 43100000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1418 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10053184000 | 48620138 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Oksigen (Puskesmas Candirejo) | 625000 | 625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1419 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10053435000 | 53708511 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 9320000 | 350000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1420 | 2024 | INSPEKTORAT | 10054416000 | 53223292 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24470897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |