
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,581-1,600 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1581 | KECAMATAN PONCOL | 10108106000 | 46997573 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 29939000 | 29939000 | 29939000 | 29939000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1582 | KECAMATAN PONCOL | 10108201000 | 46997574 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1583 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10108264000 | 54109797 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.C) | 2235450 | 1413786 | 1413786 | 1413786 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1584 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109219000 | 53696564 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 68550 | 68350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1585 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109350000 | 53696575 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 86450 | 86450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1586 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10109485000 | 48092179 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | 18000000 | 17748900 | 17748900 | 17748900 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1587 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109778000 | 53715462 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 515300 | 515000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1588 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109940000 | 53694960 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 9514600 | 9154600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1589 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10109995000 | 52074328 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak jan-des 2024 | 48930000 | 48836800 | 48836800 | 48836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1590 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110015000 | 53694929 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 10386950 | 10386950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1591 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110115000 | 53694844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1592 | KECAMATAN MAOSPATI | 10110290000 | 53234971 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kec. Maospati) | 4525000 | 4525000 | 4525000 | 4525000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1593 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110494000 | 53095292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 40650 | 40550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1594 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110502000 | 48727638 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (BLUD) | 37024473 | 37000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1595 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110528000 | 53696543 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53550 | 53550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1596 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110554000 | 48728728 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (BLUD) | 2999000 | 2950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1597 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110578000 | 48729210 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (BLUD) | 5468050 | 5450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1598 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110610000 | 52928448 | Belanja Paket/ Pengiriman (BLUD) | 2400000 | 800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1599 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110663000 | 53238970 | Belanja Pemeliharaan (BLUD) | 39090000 | 33500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1600 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110694000 | 48729573 | Belanja Pengisian Oksigen (BLUD) | 651000 | 630000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
13 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Selesai |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Selesai |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |