MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,601-1,620 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10104372000 | 52077151;53518444 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.20) | 4898400 | 3754750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1602 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104389000 | 54081131 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (TiK.D) | 7998250 | 7279000 | 7279000 | 7279000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1603 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104391000 | 53870041 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.D) | 1994000 | 1889924 | 1889924 | 1889924 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1604 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10104398000 | 52973516 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (TiK.D) | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1605 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10104828000 | 53518711 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.33) | 36056300 | 31316150 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1606 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10104963000 | 52954871 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 2 | 4893000 | 4893000 | 4893000 | 4893000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1607 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10105045000 | 52913190 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 25200000 | 2170205 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1608 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10105066000 | 53707404 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas BOK | 15829300 | 15829300 | 15829300 | 15829300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1609 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 10105108000 | 52913244 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Puskesmas Parang | 21250000 | 3550000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1610 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10105115000 | 53910461 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (AKS BIDANG KB) | 9089200 | 1649250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1611 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10105149000 | 53518725 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.34) | 6193850 | 3664750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1612 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10105250000 | 53910461 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PROGRAM KKBPK BIDANG KB) | 9089200 | 1099500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1613 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10105352000 | 53848319 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (UKBM) bulan maret s/d Desember 2024 | 29622500 | 27783550 | 27783550 | 27783550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1614 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10105756000 | 53201448 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sukomoro | 25306564 | 20281871 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1615 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10105821000 | 48711576 | Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi BLUD Puskesmas Sukomoro | 2422750 | 1090000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1616 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10105837000 | 53687012 | Belanja Bahan Komputer BLUD Puskesmas Sukomoro | 730000 | 730000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1617 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10105966000 | 54018380 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PEMB PASCA BIDANG KB) | 1268000 | 126800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1618 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106131000 | 51901360 | Belanja Suku cadang alat kedokteran BLUD Puskesmas Sukomoro | 17629150 | 900000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1619 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106252000 | 48735939 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan BLUD Puskesmas Sukomoro | 15000000 | 11250000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1620 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106269000 | 48736834 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus BLUD Puskesmas Sukomoro | 15000000 | 14047502 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |