MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,641-1,660 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109940000 | 53694960 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 9514600 | 9154600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1642 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10109995000 | 52074328 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak jan-des 2024 | 48930000 | 48836800 | 48836800 | 48836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1643 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110015000 | 53694929 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 10386950 | 10386950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1644 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110115000 | 53694844 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1645 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10110290000 | 53234971 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kec. Maospati) | 4525000 | 4525000 | 4525000 | 4525000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1646 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110494000 | 53095292 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 40650 | 40550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1647 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110502000 | 48727638 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (BLUD) | 37024473 | 37000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1648 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110528000 | 53696543 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 53550 | 53550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1649 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110554000 | 48728728 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (BLUD) | 2999000 | 2950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1650 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110578000 | 48729210 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih (BLUD) | 5468050 | 5450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1651 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110610000 | 52928448 | Belanja Paket/ Pengiriman (BLUD) | 2400000 | 800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1652 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110663000 | 53238970 | Belanja Pemeliharaan (BLUD) | 39090000 | 39050000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1653 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110694000 | 48729573 | Belanja Pengisian Oksigen (BLUD) | 651000 | 630000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1654 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110911000 | 53095251 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 2100000 | 2100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1655 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10110939000 | 53095262 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1656 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110940000 | 52928674 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (BLUD) | 16250000 | 16250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1657 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10110993000 | 51905324 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Surveilens Kesehatan Jan-Des 2024 | 3724500 | 3665000 | 3665000 | 3665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1658 | 2024 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10111089000 | 52075416 | Snack Kotak | 50370200 | 9436500 | 9436500 | 9436500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1659 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111228000 | 53095082 | Belanja Modal Pompa | 1873900 | 1873900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1660 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111490000 | 53076754 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 223650 | 223650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |