
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,641-1,660 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1641 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114566000 | 52075416 | Snack Kotak | 50370200 | 9436500 | 9436500 | 9436500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1642 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114610000 | 51911274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3298500 | 3298500 | 3298500 | 3298500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1643 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114634000 | 51911294 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 7206500 | 7183400 | 7183400 | 7183400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1644 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114649000 | 53155527 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Puskesmas Candirejo) | 45703944 | 40800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1645 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114658000 | 52075419 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24262000 | 24228000 | 24228000 | 24228000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1646 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114674000 | 51911333 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8388000 | 8388000 | 8388000 | 8388000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1647 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114683000 | 53155461 | Belanja Modal Mebel (Puskesmas Candirejo) | 24469000 | 22900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1648 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114699000 | 53526748 | Peralatan Studio Video dan Film (Puskesmas Candirejo) | 8751800 | 8751800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1649 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114700000 | 53353738 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4026800 | 4020800 | 4020800 | 4020800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1650 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114713000 | 53353833 | Belanja Makanan dan minuman rapat | 9168550 | 9168550 | 9168550 | 9168550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1651 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114715000 | 53155266 | Belanja Modal Personal Computer (Puskesmas Candirejo) | 76219600 | 75350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1652 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114726000 | 53353790 | Belanja Makanan dan minuman rapat | 6875000 | 6595400 | 6595400 | 6595400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1653 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114781000 | 54082890 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 52425000 | 23067000 | 23067000 | 23067000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1654 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10114990000 | 47495899 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 175380000 | 152160000 | 152160000 | 152160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1655 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115514000 | 48730640 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kec. Maospati) | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1656 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115531000 | 53910903 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kec. Maospati) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1657 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115536000 | 48730713 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Kec. Maospati) | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1658 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115545000 | 53910971 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Kec. Maospati) | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1659 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115555000 | 53910935 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Kec. Maospati) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1660 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10115870000 | 53518472 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.44) | 15378000 | 15378000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
13 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Selesai |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Selesai |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |