
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,661-1,680 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1661 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10115926000 | 53518597 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.46) | 68089200 | 68082600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1662 | PUSKESMAS TAJI | 10115999000 | 51899958 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 11739000 | 11728000 | 11728000 | 11728000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1663 | PUSKESMAS TAJI | 10116018000 | 47073287 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 160020000 | 160020000 | 160020000 | 160020000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1664 | PUSKESMAS TAJI | 10116024000 | 47073286 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1665 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10116624000 | 52076626;53518731 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (03.01) | 64381000 | 60380000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1666 | KELURAHAN TINAP | 10116846000 | 48053797 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3382800 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1667 | KELURAHAN TINAP | 10116875000 | 48711286 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2613550 | 2367790 | 2367790 | 2367790 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1668 | KELURAHAN TINAP | 10116876000 | 48711285 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 300000 | 256000 | 256000 | 256000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1669 | KELURAHAN TINAP | 10117031000 | 53200014 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5202300 | 5111050 | 5111050 | 5111050 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1670 | PUSKESMAS TAJI | 10117889000 | 52069127 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | 43752850 | 39318750 | 39318750 | 39318750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1671 | PUSKESMAS TAJI | 10117905000 | 53696187 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasinal Pelayanan Puskesmas | 26540500 | 26466600 | 26466600 | 26466600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1672 | PUSKESMAS TLADAN | 10117937000 | 53245395 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Belanja Modal Alat Kedokteran Umum) | 2248000 | 1381500 | 1381500 | 1381500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1673 | PUSKESMAS TLADAN | 10118033000 | 50498150 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Belanja Modal alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor) | 3344344 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1674 | KECAMATAN MAOSPATI | 10118063000 | 48731068 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (Kec. Maospati) | 12542000 | 12542000 | 12542000 | 12542000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1675 | PUSKESMAS TAJI | 10118083000 | 52069046 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 5497500 | 5497500 | 5497500 | 5497500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1676 | PUSKESMAS TLADAN | 10118142000 | 53485086 | Belanja Modan Peralatan dan Mesni BLUD (Belanja Modal Mebel) | 9450000 | 9450000 | 9450000 | 9450000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1677 | KECAMATAN MAOSPATI | 10119624000 | 54009868 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec.Maospati) | 15725500 | 14108000 | 14108000 | 14108000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1678 | KECAMATAN MAOSPATI | 10119797000 | 53911379 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Kec.Maospati) | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1679 | KECAMATAN MAOSPATI | 10120706000 | 54013372 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kec. Maospati) | 198700 | 180000 | 180000 | 180000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1680 | KECAMATAN MAOSPATI | 10120908000 | 54013892 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec. Maospati) | 17316250 | 14482500 | 14482500 | 14482500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
13 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Selesai |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Selesai |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |