MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,661-1,680 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111621000 | 53076916 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 72450 | 72450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1662 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111750000 | 53077551 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 330000 | 330000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1663 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111827000 | 53696238 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1696600 | 1696600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1664 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111856000 | 53696249 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1065200 | 1065200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1665 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111908000 | 53696255 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 514250 | 514250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1666 | 2024 | KECAMATAN KARANGREJO | 10111980000 | 47553206 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 903500 | 903500 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1667 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10111989000 | 52970277 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin IV BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 44184000 | 37606000 | 37606000 | 37606000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1668 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10112175000 | 52973027 | Belanja Pemeliharaan ALat dan Peralatan Kesehatan II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 10000000 | 7314000 | 7314000 | 7314000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1669 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10112222000 | 53361581 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD PUSKESMAS LEMBEYAN | 19880300 | 19375000 | 19375000 | 19300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1670 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113292000 | 53238643 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 7500000 | 5030130 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1671 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113314000 | 52926666 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas | 3000000 | 2995950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1672 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113411000 | 54102551 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (IKP-PMKP) | 2040000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1673 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113572000 | 53847602;52951590 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BOK MANAJEMEN JAN-DES 24 | 18281000 | 18276600 | 18276600 | 18276600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1674 | 2024 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10113781000 | 51905267 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi jan des 2024 | 13281000 | 13281000 | 13281000 | 13281000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1675 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113949000 | 53068231 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (IKP-PKSDK) | 2382250 | 2372500 | 2372500 | 2372500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1676 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10113955000 | 53068213 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-PKSDK) | 442650 | 441000 | 441000 | 441000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1677 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114033000 | 53820585 | Belanja Makan Minum Rapat II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1678 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114053000 | 53205983 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 11000000 | 4810000 | 4810000 | 4810000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1679 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114072000 | 53361454 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 25555000 | 23920500 | 23920500 | 23920500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1680 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10114088000 | 52972781 | Belanja Alat Kesehatan /Suku Cadang ALat Kedokteran II (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 6226500 | 5323500 | 5323500 | 5323500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |