MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,761-1,780 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10126195000 | 53047679 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Kec. Maospati) | 26952691 | 2712691 | 2712691 | 2712691 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1762 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10126266000 | 53048581 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Kec. Maospati) | 26952691 | 2712691 | 2712691 | 2712691 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1763 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10126564000 | 53129968 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 9500000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1764 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10127752000 | 52982876 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kec. Maospati) | 29410550 | 250000 | 250000 | 250000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1765 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129442000 | 54009868 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec.Maospati) | 15725500 | 1127000 | 1127000 | 1127000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1766 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129454000 | 54013892 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec. Maospati) | 17316250 | 2035000 | 2035000 | 2035000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1767 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129478000 | 54016893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Kec. Maospati) | 1158000 | 347400 | 347400 | 347400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1768 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129488000 | 54022956 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec. Maospati) | 5389850 | 1811500 | 1811500 | 1811500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1769 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10129637000 | 54261705 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-MO) | 816300 | 812000 | 812000 | 812000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1770 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129638000 | 53216043 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (Puskesmas Candirejo) | 1165000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1771 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129639000 | 48628510 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Puskesmas Candirejo) | 3500000 | 3350000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1772 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129648000 | 48628288 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 5000000 | 4750000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1773 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129651000 | 48628067 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Puskesmas Candirejo) | 50000000 | 49224615 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1774 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129656000 | 48628793 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1775 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129675000 | 53111417 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Puskesmas Candirejo) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1776 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129684000 | 53527938 | Belanja Alat Pendingin | 14445750 | 14300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1777 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130190000 | 53201487 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6350050 | 6342700 | 6342700 | 6342700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1778 | 2024 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10130289000 | 53419815 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Penanganan Sampah) | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1779 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130356000 | 53201512 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1780 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10130389000 | 53245609 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |