MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 161-180 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5017255 | 50999143 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan ( Kelurahan Maospati) | 4500000 | 1800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 162 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5018255 | 50999100 | Belanja Penambahan Daya ( Kelurahan Maospati) | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 163 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5019255 | 46765934 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Kelurahan Maospati) | 990250 | 950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 164 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5020255 | 48962790 | Belanja Tagihan Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 20000000 | 352378 | 352378 | 352378 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 165 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5021255 | 51002291 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas ( Kelurahan Maospati) | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 166 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5022255 | 50998301 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 400000 | 300000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 167 | 2024 | KECAMATAN MAOSPATI | 5023255 | 49078610 | Belanja Tagihan Listrik ( Kec. Maospati) | 12436408 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 168 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5024255 | 50997805 | Belanja Tagihan Air | 1386000 | 1335500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 169 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5025255 | 50997806 | Belanja Tagihan Telepon | 780200 | 600202 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 170 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5026255 | 50997804 | Belanja Tagihan Listrik | 7654400 | 7654400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 171 | 2024 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5027255 | 51020575 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 30803250 | 5200000 | 5200000 | 5200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 172 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5028255 | 46766196 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Kelurahan Maospati) | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 173 | 2024 | KELURAHAN MAOSPATI | 5030255 | 46902545 | Photo Copy ( Kelurahan maospati) | 2433900 | 1119000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 174 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5031255 | 47656848 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 175 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5032255 | 48730552 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD Puskesmas Sukomoro | 1050000 | 315000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 176 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5033255 | 51905159 | Belanja Perabot Kantor BLUD Puskesmas Sukomoro | 1635000 | 1585000 | 1585000 | 1585000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 177 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5034255 | 51900783 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sukomoro | 4813000 | 3300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 178 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5036255 | 48734569 | Belanja Narasumber atau Pemabahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia BLUD Puskesmas Sukomoro | 7000000 | 2500000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 179 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 5037255 | 48734950 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah BLUD Puskesmas Sukomoro | 10200000 | 4743999 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 180 | 2024 | PUSKESMAS PARANG | 5042255 | 48612801 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Parang | 20400000 | 200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |