
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,781-1,800 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1781 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10137829000 | 48185495;53262098 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Otoda),Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (KS) | 26220350 | 19091550 | 19091550 | 19000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1782 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10137901000 | 48185767 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (KS) | 1165000 | 1165000 | 1165000 | 1165000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1783 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10138003000 | 53206880 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Adpem) | 1705200 | 1705200 | 1705200 | 1705200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1784 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10138163000 | 48185496 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Otoda) | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5490000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1785 | BAGIAN ORGANISASI | 10138233000 | 46799041 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor - ORGANISASI KELEMBAGAAN | 952200 | 936000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1786 | BAGIAN ORGANISASI | 10138430000 | 46799042;47058159;53265264 | Belanja Natura dan Pakan-Natura - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Natura dan Pakan-Natura - ORGANISASI YANBLIK,Belanja Natura dan Pakan-Natura - ORGANISASI KINERJA | 6766750 | 6761000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1787 | BAGIAN ORGANISASI | 10138562000 | 46798966;46799044;53261084 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - ORGANISASI KINERJA,Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - ORGANISASI KELEMBAGAAN,Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - ORGANISASI YANBLIK | 8700000 | 6825000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1788 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10138729000 | 52981342 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 3754000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1789 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10138855000 | 52982477 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1043850 | 130000 | 130000 | 130000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1790 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141595000 | 53486813 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 12997500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1791 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141603000 | 53259970 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 18173250 | 16920470 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1792 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141609000 | 53490207 | Belanja Bahan - Bahan Kimia, Suku Cadang Alat Kedokteran, Obat - Obatan dan Obat lainnya Puskesmas Ngujung | 124971410 | 24097980 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1793 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141623000 | 53486923;54031832 | Belanja Bahan Cetak | 10193750 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1794 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141633000 | 53486773 | Belanja Pemeliharaan Gedung | 51000000 | 50874100 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
1795 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141644000 | 53489992 | Belanja Pemeliharaan Generating Set, Alat Pendingin, Telepon, Personal Computer, peralatan Komputer Lainnya | 19430000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1796 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141657000 | 53487043 | Honor Instruktur Senam untuk kegiatan Prolanis dan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 12900000 | 8200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1797 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142305000 | 53201503 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | (not set) | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1798 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142308000 | 53201501 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | (not set) | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1799 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142310000 | 53201498 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | (not set) | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1800 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142716000 | 54046440 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD | 500000 | 480000 | 480000 | 480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
13 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Selesai |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Selesai |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |