MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,801-1,820 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 2024 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10133360000 | 53082851 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3197200 | 3100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1802 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10133598000 | 53256494 | Belanja Peralatan Jaringan | 3774000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1803 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10133616000 | 54031832 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10193750 | 10177800 | 10093800 | 10093800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1804 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10133765000 | 53216043 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (Puskesmas Candirejo) | 1165000 | 1165000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1805 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10133828000 | 53153658 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP (Puskesmas Candirejo) | 206003310 | 163068970 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1806 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10133850000 | 53253143 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD Puskesmas Maospati | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1807 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134030000 | 53252543 | Belanja penggandaan BLUD Puskesmas Maospati | 3062500 | 614500 | 614500 | 614500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1808 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134092000 | 53252439 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Maospati | 8464200 | 8420000 | 8420000 | 8420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1809 | 2024 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10134118000 | 53808385;53255967;53812977;53810447 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Otoda),Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Adpem),Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Adwil),Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KS) | 19210750 | 16278750 | 16278750 | 16278750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1810 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10134129000 | 53153163 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Puskesmas Candirejo) | 35390500 | 35390500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1811 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10134251000 | 54255950 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 1380000 | 1380000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1812 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10134271000 | 51916509 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Operasional) | 21466000 | 21338000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1813 | 2024 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10134309000 | 54255915 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 1460000 | 1460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1814 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134369000 | 53252249 | BELANJA PENGADAAN BAHAN KIMIA/ REAGENT LABORATORIUM | 122752115 | 3487500 | 3487500 | 3487500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1815 | 2024 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10134376000 | 53104594 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Puskesmas Candirejo) | 600000 | 585000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1816 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134478000 | 53252190 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Maospati | 4000000 | 3525000 | 3525000 | 3525000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1817 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10134493000 | 53201510 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1818 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10134712000 | 53207303 | Belanja Bahan Bangunan BLUD Puskesmas Goranggareng Taji | 6145000 | 6145000 | 6145000 | 6145000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1819 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134751000 | 53251580 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin BLUD Puskemas Maospati | 4050600 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1820 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134854000 | 53251292 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Medis BLUD Puskesmas Maospati | 12000000 | 9173129 | 9173129 | 9173129 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |