MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,841-1,860 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10138729000 | 52981342 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 3754000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1842 | 2024 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10138855000 | 52982477 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1043850 | 130000 | 130000 | 130000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1843 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141595000 | 53486813 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 12997500 | 12993250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1844 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141603000 | 53259970 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 18173250 | 16920470 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1845 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141609000 | 53490207 | Belanja Bahan - Bahan Kimia, Suku Cadang Alat Kedokteran, Obat - Obatan dan Obat lainnya Puskesmas Ngujung | 124971410 | 113329755 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1846 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141623000 | 54031832;53486923 | Belanja Bahan Cetak | 10193750 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 1847 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141633000 | 53486773 | Belanja Pemeliharaan Gedung | 51000000 | 50874100 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1848 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141644000 | 53489992 | Belanja Pemeliharaan Generating Set, Alat Pendingin, Telepon, Personal Computer, peralatan Komputer Lainnya | 19430000 | 17360000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1849 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141657000 | 53487043 | Honor Instruktur Senam untuk kegiatan Prolanis dan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 12900000 | 9000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1850 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142305000 | 53201503 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1851 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142308000 | 53201501 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1852 | 2024 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142310000 | 53201498 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1853 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142716000 | 54046440 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD | 500000 | 480000 | 480000 | 480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1854 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142742000 | 54046368 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1855 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142765000 | 53782772 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD | 113150000 | 107727000 | 107727000 | 107727000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1856 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142778000 | 53656121 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 2289550 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1857 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142796000 | 53530165 | Belanja SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN DAN BMHP BLUD | 19084750 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1858 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142806000 | 53227012 | Belanja Bahan Reagen, BMHP Laboratorium BLUD | 43183550 | 23975845 | 23975845 | 23975845 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1859 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142812000 | 53226085 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP BLUD | 13083500 | 7509000 | 7509000 | 7509000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1860 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142819000 | 53225283 | Belanja Instruktur Senam Prolanis BLUD | 14400000 | 13200000 | 13200000 | 13200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |