
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,921-1,940 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10150680000 | 51903114 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 3665000 | 3665000 | 3665000 | 3665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1922 | PUSKESMAS TAJI | 10151225000 | 54175457 | Belanja makan dan minum pada fasilitas kesehatan (rawat inap) | 39000000 | 38634000 | 38634000 | 38634000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1923 | PUSKESMAS TAJI | 10151470000 | 51900474 | Belanja makan dan minum aktivitas lapangan (prolanis) | 4680000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1924 | PUSKESMAS TAJI | 10151480000 | 54175453 | Belanja Makanan dan Minuman Untuk Kegiatan Rapat | 17000000 | 10805000 | 10805000 | 10805000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1925 | PUSKESMAS TAJI | 10151610000 | 53003605 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ADI PRAMANA) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1926 | PUSKESMAS TAJI | 10151611000 | 53003448 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (DIMAS ILHAM DAKORANIS) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1927 | PUSKESMAS TAJI | 10151613000 | 53003309 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (DIDIK HERWANTO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1928 | PUSKESMAS TAJI | 10151616000 | 53031009 | Belanja kursus singkat dan pelatihan | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1929 | PUSKESMAS TAJI | 10151647000 | 49378087 | Belanja jasa pertukangan dan tenaga kerja | 8000000 | 2325000 | 2325000 | 2325000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1930 | PUSKESMAS TAJI | 10151653000 | 53728792 | Belanja jasa pengelolaan sampah | 17000000 | 16674651 | 16674651 | 16674651 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1931 | PUSKESMAS TAJI | 10151665000 | 49378138 | Belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1932 | PUSKESMAS TAJI | 10151667000 | 53728763 | Belanja narasumber / instruktur | 16000000 | 12431000 | 12431000 | 12431000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1933 | PUSKESMAS TAJI | 10151674000 | 48598644 | Belanja Benda Pos | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1934 | PUSKESMAS TAJI | 10151677000 | 53033363 | Belanja Bahan-bahan bangunan | 10450000 | 8125000 | 8125000 | 8125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1935 | PUSKESMAS TAJI | 10151686000 | 53014173 | Belanja alat listrik dan elektronik | 11879000 | 8698000 | 8698000 | 8698000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1936 | PUSKESMAS TAJI | 10151689000 | 53030971 | Belanja tagihan telepon | 800000 | 605000 | 605000 | 605000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1937 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10151977000 | 54304699 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2306700 | 2306700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1938 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152211000 | 53654830 | Belanja Bahan Komputer (P) - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 531200 | 531200 | 531200 | 531200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1939 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152219000 | 53654450 | Belanja ATK dan Cetak (P) - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD | 399850 | 399850 | 399850 | 399850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1940 | KECAMATAN PARANG | 10152285000 | 48429382 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 2823450 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
2 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Sedang Berjalan |
3 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Sedang Berjalan |
4 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Sedang Berjalan |
5 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Sedang Berjalan |
6 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
7 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
8 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
9 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Sedang Berjalan |
10 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Sedang Berjalan |
11 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Sedang Berjalan |
12 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
13 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
14 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Sedang Berjalan |
15 | DINAS PERHUBUNGAN | 3383255 | 35733904 | [Lalin dan Angkutan] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 1500000 | 750000 | Paket Selesai |
16 | DINAS PERHUBUNGAN | 3379255 | 35733905 | [Lalin dan Angkutan] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5000000 | 4040000 | Paket Selesai |
17 | DINAS PERHUBUNGAN | 3536255 | 35734497 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 40000000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
18 | DINAS PERHUBUNGAN | 3526255 | 35734498 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Lembur | 81550000 | 65843000 | Paket Sedang Berjalan |
19 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
20 | DINAS PERHUBUNGAN | 3537255 | 35734502 | [ Lalin dan Angkutan - Wasdal ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 10000000 | 5466340 | Paket Sedang Berjalan |