MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,941-1,960 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148323000 | 48509978 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (PPAPS-SSK) | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1942 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148325000 | 48510026 | Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan (PPAPS-SSK) | 33600000 | 33600000 | 33600000 | 33600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1943 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148327000 | 48510076 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (PPAPS-SSK) | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1944 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148328000 | 54220809 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (PPAPS-SSK) | 561000 | 561000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1945 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148330000 | 54216151 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (PPAPS-SSK) | 23672000 | 23672000 | 23672000 | 23672000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1946 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148334000 | 53248111 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (PPAPS-SSK) | 22362500 | 22362500 | 22362500 | 22362500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1947 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10148337000 | 54218787 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PPAPS-SSK) | 10129600 | 8749200 | 8749200 | 8749200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1948 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148426000 | 52041992 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 600000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1949 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148428000 | 53485129 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 7048900 | 4752500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1950 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148432000 | 52951077 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1951 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148433000 | 52950609 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1952 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148440000 | 52950513 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1953 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148445000 | 52950250 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1954 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148450000 | 52950765 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1955 | 2024 | PUSKESMAS TLADAN | 10148451000 | 52950703 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24701794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1956 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148459000 | 52956983 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (1) | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1957 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148464000 | 51916542 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya (PMT) | 126444000 | 126444000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1958 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148477000 | 52956948 | Belanja Tenaga Keamanan 2 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4490000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1959 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148489000 | 52956879 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1960 | 2024 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148503000 | 52956916 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3206255 | 35591364 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 40000000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3205255 | 35591365 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 60000000 | 59603242 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3202255 | 35591366 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 17900000 | 17900000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3203255 | 35591367 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11300000 | 5000000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 3204255 | 35591368 | Belanja Lembur | 19560000 | 19549000 | Paket Selesai |
| 6 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3392255 | 35606717 | Honorarium Petugas Foreder (PROTOKOL - PROKOPIM) | 1250000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 7 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3333255 | 35606718 | Belanja Lembur (PROTOKOL - PROKOPIM) | 126519000 | 124605500 | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3302255 | 35606718 | Belanja Lembur (PENYUSUNAN - PROKOPIM) | 126519000 | 50426000 | Paket Dibatalkan |
| 9 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3378255 | 35606719 | Perjalanan Dinas Luar Daerah (PROTOKOL - PROKOPIM) | 80000000 | 79559294 | Paket Selesai |
| 10 | 2024 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 3393255 | 35606736 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (KOMUNIKASI - PROKOPIM) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
| 11 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086004000 | 35656653 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3702255 | 35656705 | (Sekretariat) Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 40000000 | 21031848 | Paket Dibatalkan |
| 13 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3679255 | 35673383 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4900000 | 3977000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3680255 | 35673527 | (Sekretariat) Belanja Lembur-Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4980000 | 3610000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085998000 | 35673568 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086003000 | 35673937 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 9900000 | 9900000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 4272255 | 35686076 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1875000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | KELURAHAN SARANGAN | 10061657000 | 35697533 | Honorarium PPTK | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 4226255 | 35723109 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 4500000 | 2355000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS PERHUBUNGAN | 3634255 | 35734500 | [ Lalin dan Angkutan - wasdal ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 12000000 | 12000000 | Paket Selesai |