MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1,881-1,900 of 4,713 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143066000 | 53205013 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1882 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143070000 | 53204682 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3068500 | 2870000 | 2870000 | 2870000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1883 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143076000 | 53204345 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 12600000 | 11587500 | 11587500 | 11587500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1884 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143081000 | 53204273 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6300000 | 6275000 | 6275000 | 6275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1885 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143132000 | 49128324 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 30000000 | 29836800 | 29836800 | 29836800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1886 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143134000 | 52075224 | Belanja Bahan Obat-Obatan, | 55915775 | 49868000 | 49868000 | 49868000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1887 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143135000 | 53072845 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan I | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 19800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1888 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143138000 | 53072881 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan I | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1889 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143141000 | 53072933 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan II | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1890 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143142000 | 53072973 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan II | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1891 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143144000 | 53073004 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan III | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1892 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143146000 | 53073059 | Tenaga Operasional Petugas Kebersihan III | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1893 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143148000 | 53073197 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir I | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1894 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143149000 | 53073255 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir I | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1895 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143151000 | 53073334 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir II | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 19700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1896 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143153000 | 53073370 | Tenaga Operasional Pengemudi / Sopir II | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1897 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143154000 | 53073838 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 20200000 | 20200000 | 20200000 | 20200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1898 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143156000 | 53073991 | Tenaga Operasional Penjaga Malam /Keamanan | 6752691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1899 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143227000 | 53250907 | Belanja Makan dan Minum Tamu | 1832500 | 1245950 | 1245950 | 1245950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1900 | 2024 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10143228000 | 53250521 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas O2 | 2235000 | 1176700 | 1176700 | 1176700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-23
Last Update 2025-12-23
Showing 1-20 of 2,843 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | KECAMATAN TAKERAN | 2012255 | 35886374 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 52520000 | 52520000 | Paket Selesai |
| 2 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2015255 | 35958599 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kelurahan Takeran | 105040000 | 105040000 | Paket Selesai |
| 3 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2016255 | 35958636 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kelurahan Takeran | 26260000 | 26260000 | Paket Selesai |
| 4 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2017255 | 35958641 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kelurahan Takeran | 26260000 | 26260000 | Paket Selesai |
| 5 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2056255 | 36546964 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kelurahan Takeran | 10700 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 6 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2057255 | 36505248 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Takeran | 7250000 | (not set) | Paket Selesai |
| 7 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2058255 | 36507717 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Takeran | 6600000 | (not set) | Paket Selesai |
| 8 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2059255 | 36503529 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Takeran | 3000000 | (not set) | Paket Selesai |
| 9 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2079255 | 36503028 | Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Takeran | 6796200 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 10 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2080255 | 35995673 | Belanja Bahan Komputer kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Takeran | 6045200 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 11 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2081255 | 35994327 | Belanja Buku Cek Giro kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD Kelurahan Takeran | 131000 | (not set) | Paket Selesai |
| 12 | 2024 | KELURAHAN TAKERAN | 2082255 | 35993669 | Belanja Meterei kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kelurahan Takeran | 489300 | (not set) | Paket Selesai |
| 13 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2092255 | 36013203 | Belanja Lembur | 7750000 | 7630000 | Paket Selesai |
| 14 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2093255 | 36013204 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 8000000 | 7990000 | Paket Selesai |
| 15 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2094255 | 35893221 | Belanja Lembur | 17877000 | 17817000 | Paket Selesai |
| 16 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2095255 | 35893694 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 10000000 | Paket Selesai |
| 17 | 2024 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2096255 | 35919196 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (UMPEG) | 140000000 | 12858000 | Paket Selesai |
| 18 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2097255 | 35893331 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2250000 | 1875000 | Paket Selesai |
| 19 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2098255 | 35893333 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7000000 | 7000000 | Paket Selesai |
| 20 | 2024 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2099255 | 35893332 | Belanja Lembur | 5975000 | 5975000 | Paket Selesai |