
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,981-2,000 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | KELURAHAN MRANGGEN | 10154244000 | 51909639 | Belanja Perlengkapan Dinas - Bendera Kel.Mranggen | 317200 | 312000 | 310000 | 312000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1982 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154272000 | 51895285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6427000 | 4936000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1983 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154275000 | 51895283 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5912300 | 5887300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1984 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154278000 | 51895281 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1985 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154279000 | 51888233 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 132372000 | 132372000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1986 | PUSKESMAS TAJI | 10154294000 | 51900269 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 23945000 | 13407250 | 13407250 | 13407250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1987 | PUSKESMAS TAJI | 10154324000 | 53729093 | Belanja tagihan air | 4200000 | 4007500 | 4007500 | 4007500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1988 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10154378000 | 52557163 | Belanja Buku Cek / Giro | 300000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1989 | PUSKESMAS TAJI | 10154379000 | 53729128 | Belanja tagihan listrik | 61800000 | 60838308 | 60838308 | 60838308 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1990 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10154393000 | 53079045 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 5283370 | 4565000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1991 | PUSKESMAS TLADAN | 10154396000 | 53484986 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Belanja Modal Personal Komputer) | 45689000 | 11800000 | 11800000 | 11800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1992 | PUSKESMAS TAJI | 10154407000 | 54175446 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus | 60950000 | 60567159 | 60567159 | 60567159 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1993 | PUSKESMAS TAJI | 10154418000 | 49376506 | Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya | 20000000 | 15605068 | 15605068 | 15400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1994 | PUSKESMAS TAJI | 10154424000 | 53205208 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 11500000 | 7370000 | 7370000 | 7370000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1995 | PUSKESMAS TAJI | 10154431000 | 54175427 | Belanja Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga (AC, CCTV, Sound, lampu backdroup, Kipas angin) | 12500000 | 12277500 | 12277500 | 12277500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1996 | PUSKESMAS TLADAN | 10154459000 | 53587867 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 43838850 | 9995000 | 9995000 | 9995000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1997 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154474000 | 46930145 | Belanja Paket/Pengiriman Puskesmas Maospati | 3600000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1998 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10154476000 | 46930143 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Puskesmas Maospati | 6125000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
1999 | PUSKESMAS PANEKAN | 10154522000 | 53230552 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 13335000 | 10864000 | 10864000 | 10864000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
2000 | PUSKESMAS BENDO | 10154622000 | 53256234 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah | 25500000 | 21091920 | 21091920 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1-20 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4328255 | 36165210 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pengelolaan Assessment Center) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
2 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4329255 | 36165211 | Belanja Lembur (Pengelolaan Assessment Center) | 2800000 | 2800000 | Paket Selesai |
3 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4330255 | 36431339 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1 (Pengelolaan Assessment Center) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
4 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4337255 | 36165210 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Pengelolaan Assessment Center) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
5 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4338255 | 36165211 | Belanja Lembur (Pengelolaan Assessment Center) | 2800000 | 2800000 | Paket Selesai |
6 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 4339255 | 36431339 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1 (Pengelolaan Assessment Center) | 750000 | 750000 | Paket Selesai |
7 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3876255 | 36642821 | Belanja Lembur | 1850000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
8 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3877255 | 36642822 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 750000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
9 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3975255 | 36061375 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 95000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
10 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3976255 | 36061376 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 5000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
11 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3977255 | 36061324 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 3000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
12 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3978255 | 36039835 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 3500000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
13 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3979255 | 36642895 | Belanja Lembur | 2860000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
14 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3980255 | 36642980 | Belanja Lembur | 4400000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
15 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3981255 | 36642981 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
16 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3982255 | 36642897 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 2000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
17 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3983255 | 36060270 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 3000000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
18 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3984255 | 36060269 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 2100000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
19 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3985255 | 36060470 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 1650000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |
20 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 3986255 | 36060358 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 1800000 | (not set) | Paket Sedang Berjalan |